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用友软件年底如何结转到

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用友软件年底结转的步骤如下:

结账检查

确保所有业务已处理完毕,无未记账凭证,无未核销的往来款项。

生成转账凭证

在财务模块中,选择“期末处理”-“转账定义”,设定好结转规则后,生成结转凭证。

审核凭证

检查生成的结转凭证是否正确,确认无误后进行审核。

结转损益

从“结转未分配利润”科目转至“利润分配”科目,完成损益类科目的结转。

年结处理

执行“期末处理”-“年结”,系统会自动处理年末数据并生成新年度的初始化数据。

备份数据

在年结前务必做好数据备份,以防意外情况。

核对账目

确保所有凭证已审核,所有期末余额正确无误。

遗漏单据处理

对于有遗漏单据的业务进行处理,确保单据的准确性。

结转调整

对于损益类科目,进行结转调整操作。

反结转操作

在结转操作出现错误时,需要进行反结转操作,撤销错误处理。

恢复备份

在新年度,从备份中恢复数据,系统会自动跳转至新年度的初始状态。

设置新会计年度

在系统设置中开启新的会计年度,并进行初始化设置。

建议:

在进行年结前,务必仔细检查所有账务数据和凭证,确保无误。

备份数据是一个非常重要的步骤,建议提前进行数据备份,以防意外情况发生。

在执行年结操作时,遵循用友软件的操作流程,确保每一步都正确无误。